主辦單位
財團法人中華工商研究院
訓綀對象
適用財團法人、政府機關(構)、學校之內稽內控人員、對本課程有興趣者
課程目的

協助內部控制單位建立內部控制制度及設計有效內部控制作業,並藉由稽核人員監督職能,以落實遵循內部控制機制,奠定誠信經營之基礎,俾符法令規定。

課程大綱
一、建立內部控制制度必要性
(一) 法令規定
(二) 協助達成法人既定政策
(三) 奠定誠信經營之基礎
二、內部控制之基本概念
(一) 內部控制之緣起與目標之演變
(二) 內部控制組成要素
(三) 內部控制制度涵蓋範圍
(四) 內部控制為風險管理一環
三、建立內部控制制度分類
(一) 訂定內部控制辦法
  1. 法源依據
  2. 達成目標
  3. 內部控制要素
  4. 控制作業
(二) 設計內部控制作業規定
  1. 收入收款循環
  2. 採購付款循環
  3. 人事付薪循環
  4. 財產管理循環
  5. 電腦資訊循環
  6. 其他控管循環
四、設計有效內部控制作業要件
(一) 治理單位與管理階層大力支援
(二) 同仁瞭解內部控制機制為誠信之經營基礎
(三) 設計者藉由查詢與觀察各營運循環運作程序
(四) 權責明確
(五) 避免發生矛盾職權
(六) 控管方式
(七) 內部稽核發揮協助監督與諮詢功能
五、撰寫內部控制作業項目
(一) 控制目的
(二) 適用範圍
(三) 責任權限
(四) 風險評估
(五) 作業內容
(六) 控制重點
(七) 參考文件
(八) 相關表單
(九) 程序流程圖
六、案例研析
(一) 建立內部控制制度案例研析
(二) 就內部控制作業循環舉例研析,如:
  1. 收入收款循環
    (1)收入控管
    (2)出納作業
    (3)會計作業
    (4)帳務控管
  2. 採購付款循環
    (1)採購作業程序
    (2)出納作業
    (3)會計作業
    (4)消耗用品、非消耗品或存貨控管
七、內部稽核在內部控制體系扮演之角色
(一) 內部稽核在誠信經營之功能
(二) 內部稽核扮演角色之演變
 
◆授予證明:講座期滿,缺席未達1/3者,由本院頒給「財團法人(學校)暨公部門有效設計與執行內部控制制度實務班」結訓證明。
講師介紹

黃永傳 副教授

師資簡介
【重要經歷】
   科技部主計處處長 退休。
   教育部會計處處長、行政院海岸巡防署會計長、財政部會計長及行政院主計處會計室主任。
   東吳大學、銘傳大學、實踐大學、臺北商業大學…等兼任講師。
【專長領域】
   內部控制與內部稽核及內部審核。
   普通基金與特種基金運作體制。
   財務會計與政府會計。
【證照】
   國際內部稽核師證書(CIA)及政府稽核師證書(CGAP) 。
   83年考試院考試會計審計人員一級考試及格證書。
   會計師考試及格證書。
報名日期
2024-04-01 到 2024-09-25
上課日期
上課地點
台北市中華路一段七十四號六樓,中華工商研究院研究室(中華路、開封街口)
課程費用
3,200元 /人
優惠方案

1.課程費用$3,200元 (本院舊生再優惠300元) 

2.團報優惠:兩人同行享95折;三人(含)以上同行享9折優惠。(本優惠方案恕不與舊生優惠同時使用)

繳費方式
▸支  票

抬頭    『財團法人中華工商研究院』

▸ 郵政劃撥

帳號  『40182921』
戶名 『財團法人中華工商研究院』

▸ 匯  款

戶名  『財團法人中華工商研究院』
銀行 『兆豐國際商業銀行』
分行&代碼 『松南&017』
帳號 『042-09-81941-6』

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◆下梯日期未定,如需預約下梯課程請點右上方【馬上報名】於備註處註明「報名下梯課程」
◆課程費用含:講義、證書、午餐

其他說明

◆退費規定:依據職業訓練機構設立及管理辦法第十六條規定:開課三日前退訓,退學雜費七成;受訓未逾全期三分之一,退學雜費五成。受訓逾全期三分之一,不退費。

電  話
(02)2389-1838#113
傳  真
承辦人
陳小姐
報名資格
開放報名
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